央行:深化货币政策操作、金融风险防范等领域的审计

3月13日,人民银行召开2023年内审工作电视会议,总结2022年内审工作成效,研究部署2023年内审工作任务。

央行:深化货币政策操作、金融风险防范等领域的审计

会议强调,人民银行各级内审部门要准确把握内部审计的职责定位,发挥好内部审计在建设现代中央银行制度中的作用。要围绕中央有关金融工作的要求开展审计监督,深化货币政策操作、金融风险防范、金融管理与服务等领域的审计,促进完善机制、规范管理、深化改革。要立足财务收支真实合法效益审计这一主责主业,推动财务管理提质增效,充分发挥内部审计在全面从严治党中的作用。

会议要求,要坚持问题导向,进一步做好审计规划,在常态化监督的同时,加强对管理薄弱单位的监督力度,形成更为有效的审计全覆盖。要进一步提高审计质量,按照“三个区分开来”的要求,正确把握改革发展中出现的新情况新问题,确保审计评价公正客观。要加强审计成果综合利用,进一步用好审计成果。要坚持走研究型审计道路,加强普遍性苗头性问题的分析研究,以改革的思维提出改进建议,发挥好审计“治已病、防未病”的作用。要进一步加强审计队伍建设,努力打造信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍,为建设现代中央银行制度作出更大贡献。

文/北京青年报记者 程婕

编辑/田野

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